· Pemeriksaan Atas Kewajaran Nilai Pembelian Dengan Menggunakan Metode Sampling Stasistik
Pada PT. X (1992)
· Pemeriksaan Pengelolaan Atas Kegiatan Pembelian Pada PT. X Untuk Menunjang Kelancaran Operasi Perusahaan
(1992)
· Pemeriksaan Operasional Atas Prosedur Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Efesiensi
Dan Efektivitas Pada Bank Umum Jakarta (1992)
· Audit Operasional Atas Aktivitas Pengadaan Barang Di PT. Pupuk Kujang (Persero)
Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas (1993)
· Pengaruh Pemeriksaan EDP Terhadap Pemeriksaan Akuntasi Pada Perusahaan Y (1993)
· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Pembelian Dan Pengelolaan Persediaan Pada PT.
X (1993)
· Laporan Akuntan Standard Dan Penyimpangannya (1993)
· Penilaian Efisiensi Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Pemerikasaan Operasional
(Studi Kasus Pada PT. X) (1993)
· Suatu Pemerikasaan Akuntansi Atas Piutang Dagang Dan Penjualan Pada PT. X (1994)
· Pemeriksaan Operasional Atas Urusan Kredit Dalam Rangka Peningkatan Efesiensi Dan
Efektifitas (1996)
· Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Jasa Kontraktor PT. X (1996)
· Pemeriksaan Manajemen Dalam Rangka Peningkatan Kreditibilitas Piutang Dagang Perusahaan
Alat Kedokteran PT. X (1996)
· Evaluasi Internal Auditor Atas Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Pada Departemen Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Dian Graha Elektrika Di Jakarta (1996)
· Perencanaan Jumlah Bakti Audit Melalui Modal Resiko Pendekatan Audit Yang Efektif
(1997)
· Analisis Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efisien Penjualan Pada PT. TaeYing
Indonesia (1997)
· Pemeriksaan Operasional Di Bidang Penjualan Pada PT. X (1997)
· Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Sebagai Suatu Dasar Dalam Menentukan
Pendekatan Audit Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (1997)
· Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Kontraktor PT. Surya Marga Lajur (1997)
· Pemeriksaan Manajemen Atas Pemasaran Guna Meningkatkan Volume Pendapatan Perusahaan
Dari Divisi A Di PT. X (1997)
· Peranan Akuntan Publik Terhadap Perkembangan Pasar Modal Di BEJ (1997)
· Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Persediaan Pada PT. Surya
Luxindo Utama Di Jakarta (1997)
· Pemeriksaan Operasional Atas Aktivitas Penjualan Jasa Dalam Rangka Meningkatkan
Efesiensi Dan Efektivitas Pada PT. Lintas Sarana (1997)
· Pemeriksaan Akuntan Atas Aktiva Tetap PT. Budi Dharma (1997)
· Pemeriksaan Operasional Atas PelayananKesehatan Dalam Meningkatkan Efisiensi PT.
(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (1997)
· Pemeriksaan Persediaan Bahan Baku Pada PT. National Gobel (1997)
· Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Sebagai Suatu Dasar Dalam Menentukan
Pendekatan Audit Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (1997)
· Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Kontrakator PT. ABC (1997)
· Analisa Atas Pemeriksaan Audit Operasional Di Dalam Proses Pemberian Kredit Pada
Bank Umum Swasta Nasional Di Jakarta (1997)
· Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Mutu Produksi Pada PT.
Glorindo Eka Pratama (1997)
· Evaluasi Terhadap Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Pada PT. Bank Negara
Indonesia, Tbk (1998)
· Pemeriksaan Umum Atas Siklus Penjualan Dan Piutang Usaha Pada Bp. Padang Golf Halim
(1998)
· Pemeriksaan Operasional Terhadap Penjualan Pada PT. X (1998)
· Peranan Independensi Dalam Praktek Akuntan Publik (1998)
· Audit Performance Atas LP3GS Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Penggunaan Dana
(Kajian Pada PT. X) (1998)
· Evaluasi Perencanaan Audit Di Kantor Akuntan Publik X (1998)
· Evaluasi Terhadap Peranan SPI Pada PT. Inti (1998)
· Pemeriksaan Operasional Atas Pengendalian Intern Pada Proses Produksi PT. Sholpa
Manufacture (1998)
· Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efesiensi Kegiatan Produksi Di PT. X (1998)
· Tinjauan Atas Struktur Pengendalian Internal Dalam Kegiatan Perkreditan (Studi
Kasus Pada Bank X (1998)
· Piutang Tak Tertagih: Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengaruhnya Atas Penghasilan
PT. X (1998)
· Audit Atas Siklus Perolehan Dan Pembayaran Untuk Menentukan Kewajaran Saldo-Saldo
Laporan Keuangan (1998)
· Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efektivitas Fungsi Penjualan Pada PT. X (1998)
· Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas
Pemberian Kredit Pada PT. ABC (1999)
· Pengujian Pengendalian Untuk Menentukan Efetivitas Siklus Penjualan Dan Penerimaan
Kas Pada PT. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta (1999)
· Pemahaman Etika Pada Profesi Akuntan Publik Di Jakarta (1999)
· Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan Dan Piutang Pada PT. Sumber Daya (1999)
· Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Tour And Travel PT. Altorina Wiajaya
(2000)
· Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Iour & Travel PT. Altorina Wijaya
(2000)
· Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Piutang Usaha (2000)
· Evaluasi Pengendalian Aplikasi Pada System Pengelolahan Data Elektronik PT. X (2000)
· Pengendalian Atas Penjualan Pada PT. Kabelindo Murni (2000)
· Pemeriksaan Operasional Atas Kegiatan Produksi (Studi Kasus Pada PT. KMK Global
Sports) (2000)
· Analisa Penerapan System Manajemen Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Y Yang Bersertifikat
ISO 9001 (2000)
· Pemeriksaan Operasional Terhadap Proses Produksi Pada Unit Usaha Sampit PT. Inhutani
III (2000)
· Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan, Piutang Usaha Dan Penerimaan Kas Untuk Menilai
Kewajaran Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada PT. Unggul Utama (2000)
· Penilaian Keandalan Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Sebagai Alat Bantu
Bagi Auditor Dalam Menentukan Luasnya Prosedur Pemeriksaan Atas Kewajaran Penyajian Piutang Dalam Neraca (Studi Kasus Pada
PT. Bank X Cabang Bogor) (2000)
· Analisis Pengujian Substansi Atas Saldo Piutang PT. X Dengan Pendekatan Audit Statistic
Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Saldo Piutang PT. X (2000)
· Hasil Audit Intern Dalam Prosedur Kredit Dapat Membantu Manajemen Mengurangi Resiko
Kredit (2000)
· Penentuan Jumlah Bukti Audit Melalui Model Resiko Audit (2000)
· Peer Review Atas Kantor Akuntan Public Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
(2000)
· Peranan Akuntasi Pertanggung Jawaban Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian
Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. X (2000)
· Audit Manajemen Atas Kegiatan Penjualan Pada PT. Tre Divisi Chemical (2000)
· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket, Tbk (2000)
· Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor (2000)
· Analisis Peranan Electronic Data Interchange Dalam Pengendalian Persediaan Pada
PT. Hero Supermarket Tbk (2000)
· Pemeriksaan Akuntan Atas Pendapatan Dan Piutang Usaha Pada PT. Pulomas Jaya Unit
Property Pulo Mas Satu (2000)
· Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT.
KM Pada Tahun 1996 (2000)
· Penentuan Resiko Audit K.A.P. X Terhadap Klien A Untuk Perencanaan Bukti (2000)
· Evaluasi Bukti Audit Dan Dokumentasi Pendukung Lainnya Dalam Pemberian Pendapat
Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. X) (2000)
· Evaluasi Pelaksanaan Etika Profesi Di K.A.P. XX (2000)
· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket (2000)
· Studi Komperatif Persepsi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik Antara
Kantor Akuntan Publik Afiliasi Dengan Kantor Akuntan Publik Lokal Di Jakarta (2000)
· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada PT. X (2000)
· Audit Operasional Terhadap Kegiatan Penjualan Pada PT. Hero Supermarket,Tbk (2001)
· Pemeriksaan Operasional Atas Siklus Penggajian Yang Dilakukan Oleh Internal Audit
Dapat Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Chitatex Peni (2001)
· Analisa Kecukupan Pengungkapan Yang Memadai Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT.
MPP Tbk Pada Tahun 2000 (2001)
· Analisis Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Atas Laporan
Keuangan PT. SSL (2001)
· Perbedaan Persepsi Antara Auditor Dengan Masyarakat Tentang Tanggung Jawab Auditor
Yang Menimbulkan Expectation GAP (2001)
· Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan
(2001)
· Fungsi Dan Kedudukan Internal Auditor Pada PT. Indosat (Persero) Tbk Jakarta
(2001)
· Peranan Bank Indonesia Atas Penerapan Etika Proporsi Internal Auditor Dalam Sektor
Perbankan (2001)
· Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Keekonomisan Efesiensi Dan Efektivitas Fungsi
Penjualan Pada PT. Sakura Aneka Food Dan Co (2001)
· Pemeriksaan Piutang Usaha Pada PT. Wira Usaha Gemilang Indoensia (2001)
· Perlakuan Selisih Kurs Atas Hutang Valuta Asing PT. X Dan Dampaknya Pada Laporan
Keuangan (2001)
· Pemeriksaan Akuntansi Unit Usaha Dot Com. (Studi Kasus Pada radioclick.com) (2001)
· Evaluasi Pemeriksaan Operasional Atas Kegiatan Pemasaran Pada PT. Aka Sarana Pertiwi
(2001)
· Pengujian Efektivitas Atas Fungsi Pembelian Dan Pengelolaan Persediaan Di PT. X
(2001)
· Tinjauan Atas Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Di PDAM Tirta Kerta Raharja,
Kabupaten Tanggerang Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kerja (2001)
· Evaluasi Ketersediaan Sistem Pengendalian Aplikasi Bank X Terhadap Integritas Data
Guna Pencegahan Dan Penanggulangan Resiko Yang Mungkin Timbul Akibat Komputerisasi Di Bidang Perbankan (2001)
· Evaluasi Atas Perencanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik X (2001)
· Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Operasional Oleh Internal Auditor Pada
Departemen Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa Petropin Jakarta) (2001)
· Pemeriksaan Operasional Atas System Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk Menilai
Efektivitasnya Pada PT. X (2001)
· Penerapan Stastical Sampling Dalam Pemeriksaan Transaksi Penjualan Suku Cadang
PT. Astra Internasional Daihatsu (2001)
· Analisa Hubungan Iklan Dengan Kelangsungan Hidup Kantor Akuntan Publik Sebelum
Dan Sesudah Iklan Diizinkan (2001)
· Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor (Studi
Kasus Pada K.A.P. Hanadi, Sandoko Dan Sandjaja) (2001)
· Persepsi Auditor Terhadap PSAK. No. 55. Akuntansi Instrument Derivative Dan
Akitivitas Lindung Nilai (Survey Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (2001)
· Evaluasi Tanggung Jawab Auditor Atas Pernyataan Pendapat Sehubungan Dengan
Going Concern Perusahaan Akibat Krisis Moneter (2001)
· Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT.
X (2001)
· Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Pada PT. Cerenti Subur (2001)
· Pemeriksaan Piutang Usaha Pada PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (2001)
· Pemeriksaan Intern Atas Piutang Penjualan Air Line Guna Mengukur Tingkat Efektivitas
Penagihan Piutang PT. X (2001)
· Evaluasi Operasional Efektivitas Dan Efesiensi Pemasaran PT. X Dalam Kaitannya
Dengan Pelaksanaan Program Optimalisasi (2002)
· Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Yang Mengalami Kerugian Akibat Selisih Kurs (2002)
· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Kantor Pusat PT. Telekomunikasi
Indonesia (Persero) (2002)
· Evaluasi Kecukupan Pengungkapan Hubungan Istimewa Pada Laporan Keuangan Konsolidasi
PT. Lippo Karawaci (2002)
· Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Yang Diperoleh Melalui Pengimpor Pada PT. X Dan Dampak
Penyajiannya Di Dalam Laporan Keuangan (2002)
· Tinjauan Dalam Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Yang Informatif (2002)
· Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Audit Report (2002)
· Tinjauan Atas Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
Untuk Mempertahankan Sertifikasi ISO 14001 Pada PT. Gaya Motor (2002)
· Pemeriksaan Akuntasi Atas Siklus Penjualan Piutang Usaha Pada PT. Tirta Investama
(2002)
· Evaluasi Satuan Kerja Audit Intern Atas Sistem Biro Pada Bank Bisnis International
Cabang Surabaya (2002)
· Evaluasi Peranan Satuan Kerja Audit Intern Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan
Cabang Terhadap Ketentuan-Ketentuan Intern Perusahaan Di PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk (2002)
· Evaluasi Pemahaman Auditor Terhadap Etika (2002)
· Audit Pemasaran Dengan Menggunakan Analisis Efektifitas Dan SWOT Pada Perusahaan
Farmasi PT. X (2002)
· Peranan SPI Dalam Peningkatan Manajemen SDM Pada PT. X (Persero) Pelabuhan Indoensia
II (2002)
· Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Hotel Cartika Chandra (2002)
· Pengaruh Sikap Mental Auditor Internal Atas Kualitas Hasil Kerjanya(2002)
· Tinjuan Atas Audit System Manajemen Mutu ISO 9000 Oleh Sucofindo International
Certification Services (SICS) (2002)
· Pengaruh Independensi Dalam Profesi Akuntan Publik (2002)
· Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor
(2002)
· Pemeriksaan Internal Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Melalui Opersional Audit
Untuk Meningkatkan Pengendalian InternPada PT. Pangan Roda Buana (2002)
· Pelaksanaan Audit Operasional Atas Mutu Produk Pada PT. Angkasa Citra Sarana (2002)
· Manajemen Audit Atas Pelaksanaan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT.
GE Lighting Indonesia (2002)
· Studi Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan
Tanggung Jawab Auditor (2002)
· Evaluasi Pelaksanaan Etika Profesi Di KAP ABC (2003)
· Tinjauan Atas Penjualan Di PT. Batan Teknologi (Persero) Pasca Kasus World Trade
Centre 11 September 2001 (2003)
· Penerapan Statistical Sampling Untuk Memperoleh Kecukupan Bukti Dalam Transaksi
Penjualan Semen Domestik Pada PT. Semen Cibinong Tbk (2003)
· Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Akuntan Pemula Di Kantor Akuntan Publik (2003)
· Peranan Internal Auditor Dalam Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Duraquiet
Cemerlang (2003)
· Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Pada PT. Fast Food Indonesia (2003)
· Pengaruh Pemeriksaan Internal Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Operasional Divisi
Penjualan Dan Pemasaran Pada PT. Wisma Nissan Tara International (2003)
· Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Fungsi
Pemasaran Pada PT. X (2003)
· Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indenpendensi Sikap Mental Akuntan Publik
(2003)
· Studi Tentang Pemahaman Akuntan Terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia (2003)
· Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor Pada Beberapa Perusahaan
Di BEJ (2003)