SkripsiFE

Pemeriksaan Akuntansi

Home
Akuntansi Manajemen
Akuntansi Keuangan
Perpajakan
Sistem Informasi Akuntansi
Pasar Uang & Pasar Modal
Pemeriksaan Akuntansi
Manajemen Keuangan
Manajemen Pemasaran
Manajemen SDM
Manajemen Promosi
Manajemen Operasional
Ekonomi Moneter
Kewirausahaan
Biaya Dan Cara Pemesanan

 

·   Pemeriksaan Atas Kewajaran Nilai Pembelian Dengan Menggunakan Metode Sampling Stasistik Pada PT. X (1992)

·   Pemeriksaan Pengelolaan Atas Kegiatan Pembelian Pada PT. X Untuk Menunjang Kelancaran Operasi Perusahaan  (1992)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Prosedur Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pada Bank Umum Jakarta (1992)

·   Audit Operasional Atas Aktivitas Pengadaan Barang Di PT. Pupuk Kujang (Persero) Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas (1993)

·   Pengaruh Pemeriksaan EDP Terhadap Pemeriksaan Akuntasi Pada Perusahaan Y (1993)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Pembelian Dan Pengelolaan Persediaan Pada PT. X (1993)

·   Laporan Akuntan Standard Dan Penyimpangannya (1993)

·   Penilaian Efisiensi Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Pemerikasaan Operasional (Studi Kasus Pada PT. X) (1993)

·   Suatu Pemerikasaan Akuntansi Atas Piutang Dagang Dan Penjualan Pada PT. X (1994)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Urusan Kredit Dalam Rangka Peningkatan Efesiensi Dan Efektifitas (1996)

·   Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Jasa Kontraktor PT. X (1996)

·   Pemeriksaan Manajemen Dalam Rangka Peningkatan Kreditibilitas Piutang Dagang Perusahaan Alat Kedokteran PT. X (1996)

·   Evaluasi Internal Auditor Atas Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pada Departemen Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Dian Graha Elektrika Di Jakarta (1996)

·   Perencanaan Jumlah Bakti Audit Melalui Modal Resiko Pendekatan Audit Yang Efektif (1997)

·   Analisis Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efisien Penjualan Pada PT. TaeYing Indonesia (1997)

·   Pemeriksaan Operasional Di Bidang Penjualan Pada PT. X (1997)

·   Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Sebagai Suatu Dasar Dalam Menentukan Pendekatan Audit Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (1997)

·   Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Kontraktor PT. Surya Marga Lajur (1997)

·   Pemeriksaan Manajemen Atas Pemasaran Guna Meningkatkan Volume Pendapatan Perusahaan Dari Divisi A Di PT. X  (1997)

·   Peranan Akuntan Publik Terhadap Perkembangan Pasar Modal Di BEJ (1997)

·   Tinjauan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Persediaan Pada PT. Surya Luxindo Utama Di Jakarta (1997)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Aktivitas Penjualan Jasa Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pada PT. Lintas Sarana (1997)

·   Pemeriksaan Akuntan Atas Aktiva Tetap PT. Budi Dharma (1997)

·   Pemeriksaan Operasional Atas PelayananKesehatan Dalam Meningkatkan Efisiensi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (1997)

·   Pemeriksaan Persediaan Bahan Baku Pada PT. National Gobel (1997)

·   Evaluasi Penerapan Penilaian Resiko Audit Sebagai Suatu  Dasar Dalam Menentukan Pendekatan Audit Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (1997)

·   Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Kontrakator PT. ABC (1997)

·   Analisa Atas Pemeriksaan Audit Operasional Di Dalam Proses Pemberian Kredit Pada Bank Umum Swasta Nasional Di Jakarta (1997)

·   Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Mutu Produksi Pada PT. Glorindo Eka Pratama (1997)

·   Evaluasi Terhadap Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (1998)

·   Pemeriksaan Umum Atas Siklus Penjualan Dan Piutang Usaha Pada Bp. Padang Golf Halim (1998)

·   Pemeriksaan Operasional Terhadap Penjualan Pada PT. X (1998)

·   Peranan Independensi Dalam Praktek Akuntan Publik (1998)

·   Audit Performance Atas LP3GS Sebagai Pertanggung Jawaban Dalam Penggunaan Dana (Kajian Pada PT. X) (1998)

·   Evaluasi Perencanaan Audit Di Kantor Akuntan Publik X (1998)

·   Evaluasi Terhadap Peranan SPI Pada PT. Inti (1998)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Pengendalian Intern Pada Proses Produksi PT. Sholpa Manufacture (1998)

·   Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efesiensi Kegiatan Produksi Di PT. X (1998)

·   Tinjauan Atas Struktur Pengendalian Internal Dalam Kegiatan Perkreditan (Studi Kasus Pada Bank X (1998)

·   Piutang Tak Tertagih: Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengaruhnya Atas Penghasilan PT. X (1998)

·   Audit Atas Siklus Perolehan Dan Pembayaran Untuk Menentukan Kewajaran Saldo-Saldo Laporan Keuangan  (1998)

·   Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Efektivitas Fungsi Penjualan Pada PT. X (1998)

·   Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Rangka Meningkatkan Efesiensi Dan Efektivitas Pemberian Kredit Pada PT. ABC (1999)

·   Pengujian Pengendalian Untuk Menentukan Efetivitas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta (1999)

·   Pemahaman Etika Pada Profesi Akuntan Publik Di Jakarta (1999)

·   Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan Dan Piutang Pada PT. Sumber Daya (1999)

·   Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Tour And Travel PT. Altorina Wiajaya (2000)

·   Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Iour & Travel PT. Altorina Wijaya (2000)

·   Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Piutang Usaha (2000)

·   Evaluasi Pengendalian Aplikasi Pada System Pengelolahan Data Elektronik PT. X (2000)

·   Pengendalian Atas Penjualan Pada PT. Kabelindo Murni (2000)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Kegiatan Produksi (Studi Kasus Pada PT. KMK Global Sports) (2000)

·   Analisa Penerapan System Manajemen Mutu Pada Kantor Akuntan Publik Y Yang Bersertifikat ISO 9001 (2000)

·   Pemeriksaan Operasional Terhadap Proses Produksi Pada Unit Usaha Sampit PT. Inhutani III (2000)

·   Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan, Piutang Usaha Dan Penerimaan Kas Untuk Menilai Kewajaran Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada PT. Unggul Utama (2000)

·   Penilaian Keandalan Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Sebagai Alat Bantu Bagi Auditor Dalam Menentukan Luasnya Prosedur Pemeriksaan Atas Kewajaran Penyajian Piutang Dalam Neraca (Studi Kasus Pada PT. Bank X Cabang Bogor) (2000)

·   Analisis Pengujian Substansi Atas Saldo Piutang PT. X Dengan Pendekatan Audit Statistic Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Saldo Piutang PT. X (2000)

·   Hasil Audit Intern Dalam Prosedur Kredit Dapat Membantu Manajemen Mengurangi Resiko Kredit (2000)

·   Penentuan Jumlah Bukti Audit  Melalui Model Resiko Audit (2000)

·   Peer Review Atas Kantor Akuntan Public Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2000)

·   Peranan Akuntasi Pertanggung Jawaban Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. X (2000)

·   Audit Manajemen Atas Kegiatan Penjualan Pada PT. Tre Divisi Chemical (2000)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket, Tbk (2000)

·   Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor (2000)

·   Analisis Peranan Electronic Data Interchange Dalam Pengendalian Persediaan Pada PT. Hero Supermarket Tbk (2000)

·   Pemeriksaan Akuntan Atas Pendapatan Dan Piutang Usaha Pada PT. Pulomas Jaya Unit Property Pulo Mas Satu (2000)

·   Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT. KM Pada Tahun 1996 (2000)

·   Penentuan Resiko Audit K.A.P. X Terhadap Klien A Untuk Perencanaan Bukti (2000)

·   Evaluasi Bukti Audit Dan Dokumentasi Pendukung Lainnya Dalam Pemberian Pendapat Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. X) (2000)

·   Evaluasi Pelaksanaan Etika Profesi Di K.A.P.  XX (2000)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Hero Supermarket (2000)

·   Studi Komperatif Persepsi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik Antara Kantor Akuntan Publik Afiliasi Dengan Kantor Akuntan Publik Lokal Di Jakarta (2000)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada PT. X (2000)

·   Audit Operasional Terhadap Kegiatan Penjualan Pada PT. Hero Supermarket,Tbk (2001)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Siklus Penggajian Yang Dilakukan Oleh Internal Audit Dapat Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. Chitatex Peni (2001)

·   Analisa Kecukupan Pengungkapan Yang Memadai Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. MPP Tbk Pada Tahun 2000 (2001)

·   Analisis Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Atas Laporan Keuangan PT. SSL (2001)

·   Perbedaan Persepsi Antara Auditor Dengan Masyarakat Tentang Tanggung Jawab Auditor Yang Menimbulkan Expectation GAP (2001)

·   Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan (2001)

·   Fungsi Dan Kedudukan Internal Auditor Pada PT. Indosat (Persero) Tbk  Jakarta (2001)

·   Peranan Bank Indonesia Atas Penerapan Etika Proporsi Internal Auditor Dalam Sektor Perbankan (2001)

·   Pemeriksaan Operasional Untuk Menilai Keekonomisan Efesiensi Dan Efektivitas Fungsi Penjualan Pada PT. Sakura Aneka Food Dan Co (2001)

·   Pemeriksaan Piutang Usaha Pada PT. Wira Usaha Gemilang Indoensia (2001)

·   Perlakuan Selisih Kurs Atas Hutang Valuta Asing PT. X Dan Dampaknya Pada Laporan Keuangan (2001)

·   Pemeriksaan Akuntansi Unit Usaha Dot Com. (Studi Kasus Pada radioclick.com) (2001)

·   Evaluasi Pemeriksaan Operasional Atas Kegiatan Pemasaran Pada PT. Aka Sarana Pertiwi (2001)

·   Pengujian Efektivitas Atas Fungsi Pembelian Dan Pengelolaan Persediaan Di PT. X (2001)

·   Tinjauan Atas Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Di PDAM Tirta Kerta Raharja, Kabupaten Tanggerang Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kerja (2001)

·   Evaluasi Ketersediaan Sistem Pengendalian Aplikasi Bank X Terhadap Integritas Data Guna Pencegahan Dan Penanggulangan Resiko Yang Mungkin Timbul Akibat Komputerisasi Di Bidang Perbankan (2001)

·   Evaluasi Atas Perencanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik X (2001)

·   Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Operasional Oleh Internal Auditor Pada Departemen Penjualan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa Petropin Jakarta) (2001)

·   Pemeriksaan Operasional Atas System Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk Menilai Efektivitasnya Pada PT. X (2001)

·   Penerapan Stastical Sampling Dalam Pemeriksaan Transaksi Penjualan Suku Cadang PT. Astra Internasional Daihatsu (2001)

·   Analisa Hubungan Iklan  Dengan Kelangsungan Hidup Kantor Akuntan Publik Sebelum Dan Sesudah Iklan Diizinkan (2001)

·   Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. Hanadi, Sandoko Dan Sandjaja) (2001)

·   Persepsi Auditor Terhadap PSAK. No. 55. Akuntansi  Instrument Derivative Dan Akitivitas Lindung Nilai (Survey Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Jakarta (2001)

·   Evaluasi Tanggung Jawab Auditor Atas Pernyataan  Pendapat Sehubungan Dengan Going Concern Perusahaan Akibat Krisis Moneter (2001)

·   Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT. X (2001)

·   Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Pada PT. Cerenti Subur (2001)

·   Pemeriksaan Piutang Usaha Pada PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (2001)

·   Pemeriksaan Intern Atas Piutang Penjualan Air Line Guna Mengukur Tingkat Efektivitas Penagihan Piutang PT. X (2001)

·   Evaluasi Operasional Efektivitas Dan Efesiensi Pemasaran PT. X Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Program Optimalisasi (2002)

·   Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Yang Mengalami Kerugian Akibat Selisih Kurs (2002)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Kantor Pusat PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) (2002)

·   Evaluasi Kecukupan Pengungkapan Hubungan Istimewa Pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Lippo Karawaci (2002)

·   Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Yang Diperoleh Melalui Pengimpor Pada PT. X Dan Dampak Penyajiannya Di Dalam Laporan Keuangan (2002)

·   Tinjauan Dalam Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan Yang Informatif (2002)

·   Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Audit Report (2002)

·   Tinjauan Atas Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Untuk Mempertahankan Sertifikasi ISO 14001 Pada PT. Gaya Motor (2002)

·   Pemeriksaan Akuntasi Atas Siklus Penjualan Piutang Usaha Pada PT. Tirta Investama (2002)

·   Evaluasi Satuan Kerja Audit Intern Atas Sistem Biro Pada Bank Bisnis International Cabang Surabaya (2002)

·   Evaluasi Peranan Satuan Kerja Audit Intern Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Cabang Terhadap Ketentuan-Ketentuan Intern Perusahaan Di PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk (2002)

·   Evaluasi Pemahaman Auditor Terhadap Etika (2002)

·   Audit Pemasaran Dengan Menggunakan Analisis Efektifitas Dan SWOT Pada Perusahaan Farmasi PT. X (2002)

·   Peranan SPI Dalam Peningkatan Manajemen SDM Pada PT. X (Persero) Pelabuhan Indoensia II (2002)

·   Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Hotel Cartika Chandra (2002)

·   Pengaruh Sikap Mental Auditor Internal Atas Kualitas Hasil Kerjanya(2002)

·   Tinjuan Atas Audit System Manajemen Mutu ISO 9000 Oleh Sucofindo International Certification Services (SICS) (2002)

·   Pengaruh Independensi Dalam Profesi Akuntan Publik (2002)

·   Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku  Disfungsional Staf Auditor (2002)

·   Pemeriksaan Internal Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Melalui Opersional Audit Untuk Meningkatkan Pengendalian InternPada PT. Pangan Roda Buana (2002)

·   Pelaksanaan Audit Operasional Atas Mutu Produk Pada PT. Angkasa Citra Sarana (2002)

·   Manajemen Audit Atas Pelaksanaan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. GE Lighting Indonesia (2002)

·   Studi Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor (2002)

·   Evaluasi Pelaksanaan Etika Profesi Di KAP ABC (2003)

·   Tinjauan Atas Penjualan Di PT. Batan Teknologi (Persero) Pasca Kasus World Trade Centre 11 September 2001 (2003)

·   Penerapan Statistical Sampling Untuk Memperoleh Kecukupan Bukti Dalam Transaksi Penjualan Semen Domestik Pada PT. Semen Cibinong Tbk (2003)

·   Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Akuntan Pemula Di Kantor Akuntan Publik (2003)

·   Peranan Internal Auditor Dalam Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Duraquiet Cemerlang (2003)

·   Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Pada PT. Fast Food Indonesia (2003)

·   Pengaruh Pemeriksaan Internal Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Operasional Divisi Penjualan Dan Pemasaran Pada PT. Wisma Nissan Tara International (2003)

·   Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Fungsi Pemasaran Pada PT. X (2003)

·   Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indenpendensi Sikap Mental Akuntan Publik (2003)

·   Studi Tentang Pemahaman Akuntan Terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia (2003)

·   Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor Pada Beberapa Perusahaan Di BEJ (2003)

Phone : 08569938794 (Rendry)